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中注协发布上市公司2025年年报审计情况快报(第六期)

2026-04-24 15:02

 

2026年4月23日,中国注册会计师协会发布上市公司2025年年报审计情况快报(第六期),全文如下:

一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况

2026年4月15日-4月22日,46家事务所共为983家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1),其中,沪市主板303家,深市主板261家,创业板228家,科创板112家,北交所79家。从审计报告意见类型看,982家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中5家被出具带强调事项段的无保留意见,6家被出具带持续经营事项段的无保留意见),1家被出具保留意见审计报告。

截至2026年4月22日,52家事务所共为2599家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表2),其中,沪市主板892家,深市主板719家,创业板537家,科创板295家,北交所156家。从审计报告意见类型看,2598家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中9家被出具带强调事项段的无保留意见,13家被出具带持续经营事项段的无保留意见),1家被出具保留意见审计报告。

2026年4月15日-4月22日,46家事务所共为983家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3),其中,沪市主板302家,深市主板261家,创业板229家,科创板112家,北交所79家。从审计报告意见类型看,983家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中13家被出具带强调事项段的无保留意见)。

截至2026年4月22日,52家事务所共为2594家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表4),其中,沪市主板891家,深市主板718家,创业板538家,科创板291家,北交所156家。从审计报告意见类型看,2594家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中19家被出具带强调事项段的无保留意见)。

二、出具带强调事项段无保留意见的财务报表审计报告情况

详见附表5。

三、出具带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告情况

详见附表6。

四、出具保留意见的财务报表审计报告情况

详见附表7。

五、上市公司审计机构变更总体情况

截至2026年4月22日,共有60家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,涉及上市公司640家(详见附表8)。后任事务所报备变更的原因主要有:258家是因上市公司业务发展或审计需要;126家是按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定进行轮换;178家是因前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;22家是原审计团队变更会计师事务所;5家是因前任事务所被立案调查;3家是因前任事务所被禁止从事证券服务业务。

截至2026年4月22日,共有60家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计机构变更信息,涉及上市公司640家(详见附表9)。

附表:

1.上市公司2025年度财务报表审计报告情况明细表(2026年4月15日-4月22日)

2.事务所出具上市公司2025年度财务报表审计报告汇总表(截至2026年4月22日)

3.上市公司2025年度内部控制审计报告情况明细表(2026年4月15日-4月22日)

4.事务所出具上市公司2025年度内部控制审计报告汇总表(截至2026年4月22日)

5.出具带强调事项段无保留意见的财务报表审计报告情况(2026年4月15日-4月22日)

6.出具带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告情况(2026年4月15日-4月22日)

7.出具保留意见的财务报表审计报告情况(2026年4月15日-4月22日)

8.上市公司2025年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至2026年4月22日)

9.上市公司2025年度内部控制审计机构变更情况明细表(截至2026年4月22日)

  

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